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Detalhes
| 09/05/2025 | 0010417/2024 | 0003197/2025 | 0006272/2025 | 0043430/2025 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. CONFORME BOLETO BANCARIO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 10417/2024. IR= 38,15 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | R$ 1.589,90 | R$ 1.589,90 | R$ 1.551,75 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0010417/2024 | 0003196/2025 | 0006270/2025 | 0043429/2025 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ENVIADO ANEXO AO PROCESSO 10417/2024. IR= 48,01 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | R$ 2.000,80 | R$ 2.000,80 | R$ 1.952,79 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0014418/2024 | 0002621/2025 | 0006364/2025 | 0043427/2025 | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE COLABORADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO (FORTALECER A SEGURANCA NA RODOVIARIA) CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXO. RETENCAO DE ISSQN= 76,05 / INSS= 167,31. (PROCESSO 14418/2024) | REGINA DO CARMO SERAFIM | 33.117.588/0001-17 | R$ 5.070,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.277,64 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2025 | | 0000181/2025 | 0006494/2025 | 0043426/2025 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ISABEL PEREIRA DE FUCCIO, NA AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº 305, BAIRRO PONTE DA ALDEIA, CONFORME COPIA DO CONTRATO EM ANEXO.ALTERADO DE ACORDO COM 3º TERMO DE ADITIVO, A PARTIR DE 01/04/2022. REFERENTE: ABRIL/2025. IR= 377,80 | MARIA CRISTINA DOS REIS SANTANA | ***.230.486-** | R$ 17.234,16 | R$ 4.678,32 | R$ 4.300,52 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000018/2023 | 0002758/2025 | 0006410/2025 | 0043424/2025 | IMPORTE RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE FOMENTO E SUBSIDIO AO ESPORTE PELO ICMS ESPORTIVO, CONFORME LEI HOBIN HOOD (LEI ESTADUAL 18.030/2009) E PELOS PROGRAMAS DAS LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE DE AMBITO FEDERAL, COMPETENCIA: ABRIL/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. ISSQN: R$ 74,13. | SOUZA E CASSIMIRO PROJETOS ESPORTIVOS LTDA-ME | 33.835.985/0001-24 | R$ 42.564,00 | R$ 3.547,00 | R$ 3.472,87 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2025 | | 0004617/2025 | 0006303/2025 | 0043423/2025 | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO CISVERDE EM CARANGOLA- MG, CONFORME LEI Nº 3.885, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018, QUE GARANTE O BENEFICIO AOS PACIENTES DOS SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONFORME PROCESSO Nº 7779/2025. | ELIANE MARIA BRITO | ***.083.426-** | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2025 | | 0001854/2025 | 0006393/2025 | 0043422/2025 | IMPORTE PARA PAGAMENTO DO RATEIO DA ADESAO CONSORCIO PUBLICO INSTITUTO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - ICISMEP PARA EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº 19/2025. COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME PROCESSO Nº 7714/2025. | INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOBEBA - ICISMEP | 05.802.877/0001-10 | R$ 7.141,10 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 09/05/2025 | | 0001855/2025 | 0006394/2025 | 0043420/2025 | IMPORTE PARA PAGAMENTO DO RATEIO DA ADESAO CONSORCIO PUBLICO INSTITUTO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - ICISMEP PARA EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº 19/2025. COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME PROCESSO Nº 7714/2025. | INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOBEBA - ICISMEP | 05.802.877/0001-10 | R$ 37.493,85 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2025 | | 0001840/2025 | 0006397/2025 | 0043418/2025 | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 0018/2025, TEM POR OBJETO A PACTUACAO DAS RESPONSABILIDADES ECONOMICAS-FINANCEIRAS DOS PARTICIPANTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE, MEDIANTE RATEIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PARA O SEU CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. REF AO MES DE ABRIL/2025. (PROCESSO 7717/2025). | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE | 02.034.350/0001-02 | R$ 27.157,90 | R$ 2.263,16 | R$ 2.263,16 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 09/05/2025 | | 0001841/2025 | 0006398/2025 | 0043417/2025 | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 0018/2025, TEM POR OBJETO A PACTUACAO DAS RESPONSABILIDADES ECONOMICAS-FINANCEIRAS DOS PARTICIPANTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE, MEDIANTE RATEIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PARA O SEU CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. (PROCESSO 000941/2025). REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE | 02.034.350/0001-02 | R$ 38.842,10 | R$ 3.236,84 | R$ 3.236,84 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |