Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 556.309,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 764,00 )
   0008223/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 764,00
       Total R$ 764,00
Total R$ 764,00
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 369,60 )
   0007995/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.110 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 123,60
   0007994/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.109 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 123,00
   0007993/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.108 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 123,00
       Total R$ 369,60
Total R$ 369,60
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 323,04 )
   0007727/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO4.447 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOR$ 323,04
       Total R$ 323,04
Total R$ 323,04
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 398,89 )
   0007571/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 41,00
   0007553/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 41,00
   0007535/2025 Original002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.411 - MANUTENCAO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 20,19
   0007490/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 296,70
       Total R$ 398,89
Total R$ 398,89
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 1.230,00 )
   0007176/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 1.133,00
   0007163/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 97,00
       Total R$ 1.230,00
Total R$ 1.230,00
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 992,88 ) (Continua na próxima página)
   0006494/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 63,76
   0006480/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 377,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 541.488,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/09/2025 ( Total R$ 378,70 )
   0007571/2025 0014619/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 41,00
   0007553/2025 0014614/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 41,00
   0007490/2025 0014610/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 296,70
        Total R$ 378,70
Total R$ 378,70
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 1.446,06 ) (Continua na próxima página)
   0007163/2025 0014357/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 33,00
   0007176/2025 0014356/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 3,30
   0006029/2025 0014355/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 45,80
   0007176/2025 0014354/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 46,35
   0007176/2025 0014317/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 128,35
   0005118/2025 0014314/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 64,00
   0005133/2025 0014311/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 281,60
   0009731/2024 0014306/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 99,00
   0003330/2025 0014303/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 105,60
   0009706/2024 0014300/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 297,00
   0002922/2025 0014299/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 99,00
   0003360/2025 0014295/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 33,00
   0005133/2025 0014292/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 89,10
   0001953/2025 0014287/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 33,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 511.155,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 1.125,42 )
   0012608/2025 0052508/2025 OriginalOrcamentario004 - FUNDO DO IDOSO4.412 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSAR$ 208,67
   0012617/2025 0052002/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 146,72
   0012616/2025 0052001/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 19,17
   0012614/2025 0052000/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 20,25
   0012611/2025 0051999/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 244,53
   0012609/2025 0051998/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 195,62
   0012605/2025 0052507/2025 OriginalOrcamentario004 - FUNDO DO IDOSO4.412 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSAR$ 270,51
   0012946/2025 0051875/2025 OriginalOrcamentario002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.411 - MANUTENCAO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 19,95
         Total R$ 1.125,42
Total R$ 1.125,42
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 1.197,51 )
   0011856/2025 0050826/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 566,12
   0011850/2025 0050737/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 577,09
   0011851/2025 0050736/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 54,30
         Total R$ 1.197,51
Total R$ 1.197,51
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 306,55 )
   0011168/2025 0049760/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 55,84
   0011172/2025 0049759/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 7,67
   0011174/2025 0049758/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 195,62
   0011163/2025 0049755/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.469 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALR$ 47,42
         Total R$ 306,55
Total R$ 306,55
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 1.623,33 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuaçu ( Total R$ 182.315,72 )
  11/05/2015000087/201515 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisição de produtos de higiene e limpeza, materiais descartáveis e outros, para manutenção de diversas Secretarias e Setores da Administração municipalTÉRMINO DE PRAZOR$ 137.164,70
  24/09/2013000208/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisição de material de consumo para as oficinas realizadas no CRAS - Centro de Referência de Assistência SocialTÉRMINO DE PRAZOR$ 7.997,92
  15/04/2013000088/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisição de materiais de limpeza, higiene e congêneres (água mineral, coador, copos, adoçante, guardanapo etc.)TÉRMINO DE PRAZOR$ 11.554,39
  02/05/2012000084/201215 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisição de materiais de limpeza, higiene e água mineralTÉRMINO DE PRAZOR$ 4.669,10
  16/04/2012000065/201215 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisição de materiais de expedienteTÉRMINO DE PRAZOR$ 9.635,97
  21/12/2011000191/201115 - FORNECIMENTO DE MATERIALaquisição de materiais de expediente e outrosTÉRMINO DE PRAZOR$ 5.221,92
  21/12/2011000180/201115 - FORNECIMENTO DE MATERIALaquisição de gênero alimentícios, materiais de higiene e limpezaTÉRMINO DE PRAZOR$ 2.060,22
  27/06/2011000148/201115 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisição de Material de Informática e Material PermanenteTÉRMINO DE PRAZOR$ 4.011,50
        Total R$ 182.315,72
Total R$ 182.315,72
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 182.315,72 )
  11/05/2015000087/201515 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de produtos de higiene e limpeza, materiais descartaveis e outros, para manutencao de diversas Secretarias e Setores da Administracao municipalTERMINO DE PRAZOR$ 137.164,70
  24/09/2013000208/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de material de consumo para as oficinas realizadas no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia SocialTERMINO DE PRAZOR$ 7.997,92
  15/04/2013000088/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de materiais de limpeza, higiene e congeneres (agua mineral, coador, copos, adocante, guardanapo etc.)TERMINO DE PRAZOR$ 11.554,39
  02/05/2012000084/201215 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de materiais de limpeza, higiene e agua mineralTERMINO DE PRAZOR$ 4.669,10
  16/04/2012000065/201215 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de materiais de expedienteTERMINO DE PRAZOR$ 9.635,97
  21/12/2011000191/201115 - FORNECIMENTO DE MATERIALaquisicao de materiais de expediente e outrosTERMINO DE PRAZOR$ 5.221,92
  21/12/2011000180/201115 - FORNECIMENTO DE MATERIALaquisicao de genero alimenticios, materiais de higiene e limpezaTERMINO DE PRAZOR$ 2.060,22
  27/06/2011000148/201115 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Material de Informatica e Material PermanenteTERMINO DE PRAZOR$ 4.011,50
        Total R$ 182.315,72
Total R$ 182.315,72
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Manhuacu ( Total R$ 231.650,15 ) (Continua na próxima página)
  15/10/2013000134/2013COMPRASAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EPI (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTALTERMINO DE PRAZOR$ 7.080,65
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