Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 200.053,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 29.950,00 )
   0005743/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.045 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRATEGIA DA ATENCAO PRIMARIAR$ 29.950,00
       Total R$ 29.950,00
Total R$ 29.950,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 24.559,00 )
   0004965/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.503 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIARIO UAI SAUDER$ 10.782,00
   0004964/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.045 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRATEGIA DA ATENCAO PRIMARIAR$ 13.777,00
       Total R$ 24.559,00
Total R$ 24.559,00
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 16.267,50 )
   0004895/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.028 - MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAISR$ 4.990,00
   0004894/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- EMEIR$ 3.493,00
   0004893/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.023 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.485,00
   0004892/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 299,50
       Total R$ 16.267,50
Total R$ 16.267,50
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 798,50 )
   0004875/2025 Original002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO4.064 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANAR$ 299,50
   0004873/2025 Original002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO4.020 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIOR$ 499,00
       Total R$ 798,50
Total R$ 798,50
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.246,25 )
   0004561/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 2.246,25
       Total R$ 2.246,25
Total R$ 2.246,25
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 13.285,82 )
   0004474/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.045 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRATEGIA DA ATENCAO PRIMARIAR$ 13.285,82
       Total R$ 13.285,82
Total R$ 13.285,82
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 260,00 )
   0004344/2025 Original002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO4.020 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIOR$ 260,00
       Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 73.414,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 2.246,25 )
   0004561/2025 0007567/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 2.246,25
        Total R$ 2.246,25
Total R$ 2.246,25
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 260,00 )
   0004344/2025 0007432/2025 Original002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO4.020 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIOR$ 260,00
        Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 28.969,00 )
   0003728/2025 0007257/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO4.413 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHOR$ 22.135,00
   0003650/2025 0007314/2025 Original002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.016 - MANUTENCAO DE VIAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRAR$ 4.122,00
   0003655/2025 0007313/2025 Original002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.411 - MANUTENCAO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 130,00
   0003004/2025 0007312/2025 Original002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.411 - MANUTENCAO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 748,00
   0003781/2025 0007272/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.473 - MANUTENCAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIALR$ 126,80
   0003776/2025 0007271/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 201,60
   0003770/2025 0007270/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 126,80
   0003758/2025 0007269/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.434 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPFR$ 800,00
   0003738/2025 0007267/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO4.431 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALR$ 100,80
   0003732/2025 0007263/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 478,00
        Total R$ 28.969,00
Total R$ 28.969,00
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 130,00 )
   0003477/2025 0007137/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO4.447 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOR$ 130,00
        Total R$ 130,00
Total R$ 130,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 131,44 )
   0001559/2025 0006098/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER4.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESR$ 131,44
        Total R$ 131,44
Total R$ 131,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 73.414,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.246,25 )
   0007567/2025 0045288/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 2.246,25
         Total R$ 2.246,25
Total R$ 2.246,25
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 22.135,00 )
   0007257/2025 0044872/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO4.413 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHOR$ 22.135,00
         Total R$ 22.135,00
Total R$ 22.135,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 260,00 )
   0007432/2025 0044654/2025 OriginalOrcamentario002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO4.020 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIOR$ 260,00
         Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 6.834,00 )
   0007263/2025 0044613/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 478,00
   0007270/2025 0044612/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 126,80
   0007271/2025 0044611/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 201,60
   0007272/2025 0044610/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.473 - MANUTENCAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIALR$ 126,80
   0007267/2025 0044607/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO4.431 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALR$ 100,80
   0007269/2025 0044606/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.434 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPFR$ 800,00
   0007314/2025 0044592/2025 OriginalOrcamentario002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.016 - MANUTENCAO DE VIAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRAR$ 4.122,00
   0007313/2025 0044591/2025 OriginalOrcamentario002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.411 - MANUTENCAO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 130,00
   0007312/2025 0044589/2025 OriginalOrcamentario002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS4.411 - MANUTENCAO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 748,00
         Total R$ 6.834,00
Total R$ 6.834,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 130,00 )
   0007137/2025 0044379/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO4.447 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOR$ 130,00
         Total R$ 130,00
Total R$ 130,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 131,44 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 23.854,90 )
  30/12/2024000271/202415 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de material permanente e de consumo, sendo eletroeletronico e utensilios domesticos e mobiliarios, para garantir a continuidade e disponibilidade dos servicos da secretaria requisitanteVIGENTER$ 13.939,50
  07/08/2024000188/202415 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de equipamentos e utensilios de cozinha para a Unidade de Alimentacao e Nutricao UAN, para os CAPSs e UBSs considerando o trabalho permanente, a rotina do dia a dia, melhora da execucao e do preparo da alimentacao na UAN, e tambem a execucao dasTERMINO DE PRAZOR$ 2.040,00
  08/08/2023000195/202315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de materias de consumo e de equipamentos de informatica, destinados a montagem do novo servidor, aumento da rede de computadores e manutencao dos equipamentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Manhuacu; Aquisicao de Computadores para setoreTERMINO DE PRAZOR$ 7.875,40
        Total R$ 23.854,90
Total R$ 23.854,90
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