Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Compra Direta000105000170202102/07/202102/07/2021SERVICO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA CONSIENTIZAR A POPULACAO DAS FORMAS DE PREVENCAO DA COVID 19.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 1.530,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SPJ SONORIZACAO E EVENTOS LTDA ME09.912.392/0001-30ServicoSERVICO VOLANTE EM CARRO DE SOMHORAS34,00R$ 45,00R$ 1.530,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000066000099202107/04/202107/04/2021DIVULGACAO DE SPOTS DE CONSCIENTIZACAO A POPULACAO SOBRE AS MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOTADAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME INFORMACOES DO DOCUMENTO EM ANEXO.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 3.964,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL21.299.292/0001-85ServicoINSERCOES DE 30 SEGUNDOS EM RADIO AM LOCALUNID100,00R$ 22,84R$ 2.284,00
FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL21.299.292/0001-85ServicoINSERCOES DE 30 SEGUNDOS EM RADIO FM LOCALUNID100,00R$ 16,80R$ 1.680,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028000198202003/11/202004/11/2020Repasse de recursos financeiros ao Hospital Cesar Leite no montante de R$ 1.968.000,00 (um milhao, novecentos e sessenta e oito mil reais), para custear os leitos de UTI COVID no periodo em que nao havia habilitacao estadual e federal dos respectivos leitos e os mesmos estavam funcionando para atender a populacao de Manhuacu, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de SaudeLei nº 13.979/2020 (COVID)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 1.968.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000121/202008/11/202008/11/202031/03/2021Repasse de recursos financeiros ao Hospital Cesar Leite no montante de R$ 1.968.000,00 (um milhao, novecentos e sessenta e oito mil reais), para custear os leitos de UTI COVID no periodo em que nao havia habilitacao estadual e federal dos respectivos leitHOSPITAL CESAR LEITE22.263.081/0001-55TERMINO DE PRAZOR$ 1.968.000,00
000121/2020-001/202016/12/202008/11/202031/03/2021PRORROGACAO DE PRAZOHOSPITAL CESAR LEITE22.263.081/0001-55TERMINO DE PRAZOR$ 492.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPITAL CESAR LEITE22.263.081/0001-55ServicoCONTRATACAO DE HOSPITAL FILANTROPICOUNID1,00R$ 1.968.000,00R$ 1.968.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000172202016/09/202018/09/2020Contratacao de hotelLei nº 13.979/2020 (COVID)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 39.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000109/202023/09/202023/09/202030/12/2020Contratacao de hotelRITA DE CASSIA XAVIER FERRAZ-ME25.732.637/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 39.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RITA DE CASSIA XAVIER FERRAZ-ME25.732.637/0001-01ServicoDIARIA EM HOTELDIARIA330,00R$ 120,00R$ 39.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000024000040202115/02/202115/02/2021CONTRATACAO DE SERVICO VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA CONCIENTIZACAO SOBRE A COVID 19, CONFORME INFORMACOES DO DOCUMENTO EM ANEXO.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 1.530,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SPJ SONORIZACAO E EVENTOS LTDA ME09.912.392/0001-30ServicoSERVICO VOLANTE EM CARRO DE SOMHORAS34,00R$ 45,00R$ 1.530,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018000097202014/05/202015/05/2020Aquisicao de termometro digital de infravermelho para atender a situacao de emergencia em saude publica nos termos do Decreto Municipal nº 379 de 28 de marco de 2020, alterado pelos decretos 380 de 31 de marco de 2020, 383 de 08 de abril de 2020, 386 de 14 de abril de 2020, 387 de 18 de abril de 2020 e 391 02 de maio de 2020Lei nº 13.979/2020 (COVID)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 9.474,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA ARAUJO S A17.256.512/0065-80MaterialTERMOMETRO DIGITALUNID60,00R$ 157,90R$ 9.474,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000017000096202013/05/202014/05/2020AQUISICAO DE TESTE SOROLOGICO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ESPECIFICOS CONTRA O NOVO CORONA VIRUS SARS-CoV-2, CAUSADOR DA DOENCA COVID-19Lei nº 13.979/2020 (COVID)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 195.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92MaterialTESTE SOROLOGICO PARA DETECCAO DE COVIDUNID1700,00R$ 115,00R$ 195.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000016000075202007/04/202008/04/2020Aquisicao de 1500 unidades de Mascara PFF2 Hosp KSN branca para atender a situacao de emergencia em saude publica nos termos do Decreto Municipal nº 379, de 28 de marco de 2020, objetivando atender a Secretaria Municipal de SaudeLei nº 13.979/2020 (COVID)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 25.350,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA ARAUJO S A17.256.512/0065-80MaterialMASCARA PFF2 HOSP KSNUNID1500,00R$ 16,90R$ 25.350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015000074202006/04/202007/04/2020Aquisicao de 02 unidades de Gasometros Point of Care Abbott e 1200 unidades de CG8 + Cartrigde (BX/25) para atender a situacao de emergencia em saude publica nos termos do Decreto Municipal nº 379, de 28 de marco de 2020, objetivando atender a Secretaria Municipal de SaudeLei nº 13.979/2020 (COVID)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 97.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92MaterialAPARELHO DE GASOMETROUNID2,00R$ 35.000,00R$ 70.000,00
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92MaterialCG8 + CARTRIGDE (BX/25Unidade1200,00R$ 23,00R$ 27.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000014000069202031/03/202002/04/2020AQUISICAO DE TESTE SOROLOGICO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ESPECIFICOS CONTRA O NOVO CORONA VITUS SARS-CoV-2, CAUSADOR DA DOENCA COVID-19Lei nº 13.979/2020 (COVID)ConcluidaPrefeitura Municipal de ManhuacuR$ 72.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92MaterialTESTE SOROLOGICO PARA DETECCAO DE COVIDUNID600,00R$ 120,00R$ 72.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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